目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)本部门性质、职责等情况
根据《中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市重点站区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(京办字〔2020〕8号),设立北京市重点站区管理委员会,为市政府派出机构,本部门性质为行政机关,统一负责组织协调本市重点站区的管理、服务工作。
主要职责:1.负责组织协调本市重点站区的社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用、精神文明建设等工作,拟定相关建设、管理、服务的规划、标准并组织实施; 2.负责协调有关部门和单位做好本市重点站区的客运工作; 3.负责本市重点站区出站系统管理和市容环卫工作,依据城市规划完善重点站区的服务设施;4.负责组织、协调、监督本市重点站区的安全生产工作,并承担相应的管理责任,负责机关及所属单位的安全工作,并承担相应的领导责任;5.负责对有关部门和单位在本市重点站区的日常管理和服务工作进行监督检查;6.参与本市重点站区的规划建设;7.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
本部门内设办公室、政策法规处、市政环境处、综合治理处、应急工作处、宣传处、财务处、人事处(离退休干部处)、北京站地区管理办公室、北京西站地区管理办公室、北京南站地区管理办公室、北京北站地区管理办公室、北京清河站地区管理办公室、北京朝阳站地区管理办公室和北京丰台站地区管理办公室15个职能处室和机关党委、纪委、工会。下设北京市城市管理综合行政执法局重点站区分局和北京市重点站区综合事务中心两个直属单位。
(三)人员编制及实有情况
北京市重点站区管理委员会行政编制566人,实有人数530人;事业编制120人,实有人数111人。
离退休人员116人,其中:离休0人,退休116人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算55043.38万元,比2023年年初预算数59438.46万元减少4395.08万元,下降7.39%。主要原因是按单位年度预算项目执行进度,合理调整项目经费预算安排。
(一)本年财政拨款收入46648.89万元
1.一般公共预算拨款收入46648.89万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入3570万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入3570万元。
(三)上年结转结余4824.49万元
10.上年结转结余4824.49万元。
图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算55043.38万元,比2023年年初预算数59438.46万元减少4395.08万元,下降7.39%。主要原因是按单位年度预算项目执行进度,合理调整项目经费预算安排。
(一)基本支出。基本支出预算26192.63万元,占总支出预算47.59%,比2023年年初预算数22593.39万元增加3599.24万元,增长15.93%。
(二)项目支出。项目支出预算28850.75万元,比2023年年初预算数36845.07万元减少7994.32万元,下降21.7%。其中:
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市重点站区管理委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市重点站区管理委员会(本级)1个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算148.96万元,比2023年财政拨款“三公”经费预算增加77.98万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2024年预算数74.92万元,比2023年预算数14.92万元增加60万元,主要原因是为落实市委市政府关于站城融合建设有关要求,拟开展都市圈综合交通枢纽建设调研。
2.公务接待费。2024年预算数0.28万元,与2023年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数73.76万元,其中,公务用车购置费2024年预算数35.96万元,比2023年预算数17.98万元增加17.98万元,主要原因是2024年计划报废并购置更新2辆公务车;公务用车运行维护费2024年预算数37.8万元,其中:公务用车加油20.03万元,公务用车维修6.43万元,公务用车保险6.43万元,其他4.91万元。与2023年预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2024年北京市重点站区管理委员会政府采购预算总额18857.72万元,其中:政府采购货物预算632.16万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算18225.56万元。
(二)政府购买服务预算说明
2024年北京市重点站区管理委员会政府购买服务预算总额2103.62万元。
(三)机关运行经费说明
2024年北京市重点站区管理委员会部门北京市重点站区管理委员会(本级)等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2402.64万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2024年,北京市重点站区管理委员会填报绩效目标的预算项目21个,占本部门本年预算项目21个的100%。填报绩效目标的项目支出预算24156.52万元,占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2023年底,北京市重点站区管理委员会共有车辆17台,共计319.92万元;单位价值50万元以上的通用设备58台(套),共计5382.92万元。2024年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2024年度部门预算报表