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北京市重点站区管理委员会2024年度部门决算(公开)

日期:2025-08-29 10:00 来源:​北京市重点站区管理委员会
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  第一部分 2024年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府采购情况表

  十二、政府购买服务决算公开情况表

  第二部分 2024年度部门决算说明

  第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2024年度部门绩效评价情况


第一部分 2024年度部门决算报表

  报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  根据京办字〔2020〕8号《中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市重点站区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》,设立北京市重点站区管理委员会,为市政府派出机构,本部门性质为行政机关,统一负责组织协调本市重点站区的管理、服务工作。下设北京市重点站区管理委员会(本级)、北京市城市管理综合行政执法局重点站区分局和北京市重点站区综合事务中心三个直属单位。

  主要职责:1、负责组织协调本市重点站区的社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用、精神文明建设等工作,拟定相关建设、管理、服务的规划、标准并组织实施; 2、负责协调有关部门和单位做好本市重点站区的客运工作; 3、负责本市重点站区出站系统管理和市容环卫工作,依据城市规划完善重点站区的服务设施;4、负责组织、协调、监督本市重点站区的安全生产工作,并承担相应的管理责任。负责机关及所属单位的安全工作,并承担相应的领导责任。 5、负责对有关部门和单位在本市重点站区的日常管理和服务工作进行监督检查;6、参与本市重点站区的规划建设;7、完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2024年度收、支总计64249.97万元,比上年减少526.33万元,下降0.81%。

  (一)收入决算说明

  2024年度本年收入合计58535.62万元,比上年减少1886.87万元,下降3.12%。

  1.财政拨款收入55075.7万元,占收入合计的94.09%。其中:一般公共预算财政拨款收入55075.7万元,占收入合计的94.09%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;

  2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;

  3.事业收入0万元,占收入合计的0%;

  4.经营收入0万元,占收入合计的0%;

  5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;

  6.其他收入3459.92万元,占收入合计的5.91%。

图1:收入决算

图片1.png

  (二)支出决算说明

  2024年度本年支出合计57876.85万元,比上年增加647.23万元,增长1.13%,其中:基本支出24203.28万元,占支出合计的41.82%;项目支出33673.57万元,占支出合计的58.18%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

图2:支出决算

图片2.png

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2024年度财政拨款收、支总计59256.57万元,比上年减少1098.19万元,下降1.82%。主要原因:落实市委市政府关于过紧日子的要求,压减一般性支出和非紧急非必需支出。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2024年度一般公共预算财政拨款支出53854.06万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出10282.04万元,占本年财政拨款支出19.09%;教育支出90.02万元,占本年财政拨款支出0.17%;社会保障和就业支出2837.80万元,占本年财政拨款支出5.27%;卫生健康支出1751.02万元,占本年财政拨款支出3.25%;城乡社区支出38654.34万元,占本年财政拨款支出71.78%。其他支出238.84万元,占本年财政拨款支出0.44%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2024年度年初预算10710.38万元,2024年度决算10282.04万元,完成年初预算的96%。

  其中:

  “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2024年度年初预算10710.38万元,2024年度决算10282.04万元,完成年初预算的96%。主要原因:落实市委市政府关于过紧日子的要求,压减一般性支出和非紧急非必需支出。

  2、“教育支出”(类)2024年度年初预算117.1万元,2024年度决算90.02万元,完成年初预算的76.87%。其中:

  “进修及培训”(款)2024年度年初预算117.1万元,2024年度决算90.02万元,完成年初预算的76.87%。主要原因:厉行节约,减少培训支出。

  3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算2971.29万元,2024年度决算2837.80万元,完成年初预算的95.51%。其中:

  “行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算2971.29万元,2024年度决算2814.98万元,完成年初预算的94.74%。主要原因:按照全市统一政策基数调整,安排实际支出。

  “抚恤”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算22.82万元,主要原因是追加退休人员死亡抚恤金。

  4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算1698.7万元,2024年度决算1751.02万元,完成年初预算的103.08%。其中:

  “行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算1698.7万元,2024年度决算1751.02万元,完成年初预算的103.08%。主要原因是按照全市统一政策基数调整,增加预算支出。

  5、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算35676.9万元,2024年度决算38654.34万元,完成年初预算的108.35%。其中:

  “城乡社区管理事务”(款)2024年度年初预算35676.9万元,2024年度决算38654.34万元,完成年初预算的108.35%。主要原因是根据部门年度工作安排及实际情况,追加“社会公众服务类项目”等部分项目支出。

  6、“其他支出”(类)2024年度年初预算249.02万元,2024年度决算238.84万元,完成年初预算的95.91%。其中:

  “其他支出”(款)2024年度年初预算249.02万元,2024年度决算238.84万元,完成年初预算的95.91%。主要原因是根据工作安排及实际情况,减少部分项目支出。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2024年度本部门无此项支出。

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

  七、财政拨款基本支出决算情况说明

  2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出24168万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  2024年度“三公”经费财政拨款决算数108.93万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算148.96万元减少40.03万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2024年度决算数60.89万元,比2024年度年初预算数74.92万元减少14.03万元。主要原因:厉行节约,减少非必要的出国(境)支出;2024年度因公出国(境)费用主要用于站城融合发展、综合交通枢纽建设、机场管理服务交流及人才交流、环境秩序治理培训等方面,2024年度组织因公出国(境)团组2个、14人次。

  2.公务接待费。2024年度决算数0万元,比2024年度年初预算数0.29万元减少0.29万元。主要原因:厉行节约,减少公务接待支出。

  3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数48.04万元,比2024年度年初预算数73.76万元减少25.72万元。其中,公务用车购置费2024年度决算数35.96万元,主要原因:按照部门年度公车购置(更新)计划,2024年度购置(更新)2辆。公务用车运行维护费2024年度决算数12.08万元,比2024年度年初预算数37.8万元减少25.72万元,主要原因是厉行节约,减少公务用车使用频率。2024年度公务用车保有量25辆。

  二、机关运行经费支出情况

  2024年度机关运行经费支出合计1547.73万元,比上年减少119.62万元,减少原因:厉行节约,压缩公用经费支出。

  三、政府采购支出情况

  2024年度政府采购支出总额28881.82万元,其中:政府采购货物支出510.67万元,政府采购工程支出1438.46万元,政府采购服务支出26932.69万元。授予中小企业合同金额23963.26万元,占政府采购支出总额的82.97%,其中:授予小微企业合同金额14231.69万元,占政府采购支出总额的49.28%。

  四、国有资产占用情况

  截至12月31日,北京市重点站区管理委员会共有车辆25台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

  五、政府购买服务支出说明

  2024年度政府购买服务决算1894.4万元。

  六、专业名词解释

  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

  6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

  7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(类)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  9.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

  14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

  16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

  22.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

  23.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事物方面的支出。

  24.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。


第四部分  2024年度部门绩效评价情况

  一、部门整体绩效评价报告(详见附件)

  二、项目支出绩效评价报告(详见附件)

  三、项目支出绩效自评表(详见附件)